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織金縣人民政府辦公室2018年預算公開
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目  錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分織金縣人民政府辦公室2018年部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

7-1、三公經費增減變化及原因分析

7-2、三公經費增減變化及原因分析

8、政府性基金收支預算表

9.政府性基金預算支出表

10.政府采購情況計劃表

11.績效目標表

第三部分織金縣人民政府辦公室2018年部門預算情況說明

1.關于部門收支預算情況總體說明

2.關于部門收入預算情況說明

3.預算收支增減變化情況說明

4.機關運行經費安排情況說明

5.關于部門支出預算情況說明

6.關于部門財政撥款收支預算情況總體說明

7.關于部門一般公共預算支出情況說明

8.關于部門一般公共預算基本支出情況說明

97.關于部門一般公共預算“三公”經費支出情況說明和“三公”經費增減變化及原因分析

10.關于部門政府性基金收支預算情況總體說明

11.關于部門政府性基金支出預算情況說明

12.關于部門政府采購預算情況說明

13.關于部門績效目標情況說明

14.關于國有資產占有使用情況說明

第四部分名詞解釋

一、部門概況

(一)協助縣政府領導同志處理日常工作及全縣經濟調節和社會管理的有關事務;根據有關法律、法規和政策,協助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協調工作。

(二)負責縣政府會議的會務工作,協助縣政府領導同志組織實施會議議定事項;負責縣政府重大活動的組織安排。

(三)承辦地委、行署及地直各部門和縣委、縣政府交給縣政府辦理的有關事項。

(四)處理各鄉(鎮)人民政府和縣政府各工作部門報送縣政府的文電;組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義制發的公文;指導全縣政府系統的公文處理工作。

(五)根據縣政府領導同志的指令,對各鄉(鎮)人民政府及縣政府各工作部門之間出現的爭議問題提出處理建議,報縣政府領導同志決定。

(六)督促檢查縣政府重大決定、重要工作部署及縣政府領導同志批示的貫徹執行情況。

(七)根據縣政府的工作重點和縣政府領導同志指令,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

(八)負責辦理縣政府代表建議和縣政協委員提案,并督促檢查建議、提案的落實情況。

(九)負責縣政府信息公開工作,指導、監督全縣政府信息公開工作;負責縣政府辦公室政務信息化規劃、建設、技術與安全保障;指導全縣政府系統辦公室政務信息化工作;負責指導全縣政府系統門戶網站建設和管理工作。

(十)協助縣政府領導同志組織處理需由縣政府直接處理的突發事件和重大事故;收集并及時向縣政府領導同志報告重要情況,協助處理各鄉(鎮)、各部門向縣政府反映的重要問題。

(十一)推進依法行政工作;負責全縣政府法制工作的規劃、協調、監督和服務;負責行政執法監督工作,辦理行政復議、應訴和國家行政賠償等事項。

(十二)負責擬訂全縣應急管理規劃建議;指導、督促全縣應急管理體系建設;負責接收、匯總、研判、報告突發事件有關信息,匯總、處理應急管理工作有關信息;負責協助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發事件;負責縣政府總值班工作,并指導、督促全縣政府系統值班工作。

(十三)負責全縣政務服務工作;負責全縣科技工作;負責全縣人工降雨防雹工作。

(十四)負責縣政府相關接待工作。

(十五)負責縣政府辦的公產管理、公務用車、安全保衛、社會治安綜合治理等工作;為縣政府領導同志做好后勤保障服務工作。

(十六)辦理縣政府領導同志和上級政府辦公廳(室)交辦的其他事項。

二、內設機構

根據上述職責,縣政府辦公室設7個內設機構:

(一)秘書股

辦理文電收發、傳閱、分辦等工作;負責國旗、國徽、印鑒、文印、保密、檔案管理、機要通信等工作;協調各股室的有關業務工作;負責承辦縣政府黨組會議、全體會議、縣政府常務會議、縣長辦公會議、專題會議會務工作;負責縣政府黨組會議的會議記錄及相關資料的整理、報送工作;負責縣政府領導同志的服務工作;負責縣政府辦主任辦公會議、縣政府辦公室會議會務工作;負責縣政府辦公室工作安排、工作總結草擬工作;負責邀請縣政府領導出席有關活動請柬的登記處理工作;負責縣政府辦計劃生育、精神文明建設、圖書、資料管理和報刊收訂、分發工作;指導全縣政府系統公文處理工作和辦公室服務工作等;承辦領導交辦的其他工作。

(二)人事股

負責辦公室的機構編制、干部人事、勞動工資、專業技術評聘、教育培訓、社會保險、職工休假等方面工作;按規定管理縣政府辦公室干部職工檔案;負責“雙考雙評雙掛鉤”動態跟蹤考核管理及公務員、事業人員年度考核工作;負責縣政府辦公室機關離退休干部工作;承辦領導交辦的其他工作。

(三)綜合股

負責草擬、審核、修改以縣人民政府、縣政府辦公室名義行文上報下發的各類文稿和縣政府領導同志講話稿;負責縣政府常務會議、縣長辦公會議、縣政府專題會議、全體會議、全縣經濟工作會議等會議的會務服務、會議記錄及會議紀要的草擬;負責縣政府工作要點、工作總結的草擬;負責省地領導批示件辦理情況的匯總和上報;負責縣政府及縣政府辦公室要求辦理事項的督辦及匯總反饋;負責縣政府大事記的編纂及編輯工作;配合秘書股做好文件傳閱、來文處理、會議通知等工作;負責縣政府領導及縣政府辦公室安排的有關接待及工作中相關服務。聯系辦理縣政府、縣政協、統戰工作和工商聯(商會)、試驗區建設等方面的工作;承辦領導交辦的其他工作。

(四)信息股

負責全縣政府系統政務信息的收集、編輯、報送、反饋工作,編印信息刊物,向行署辦公室、省政府辦公廳上報信息和搞好縣與縣之間信息交流;負責行縣政府經濟社會運行情況月報的收集整理和發布;負責貴州年鑒相關資料及稿件報送、采編、組稿、發行等工作;承辦領導交辦的其他工作。

(五)行政財務股

負責管理縣政府辦公室機關行政經費,編報縣政府辦公室財務預算、決算方案,負責辦公室機關財務制度會計建設、資金管理與監督以及績效評價工作,抓好增收節支工作,節約行政業務開支;負責縣政府辦公室機關房地產和其它公共財產管理、基建、規劃、機關房改工作;負責縣政府辦公室設備、設施及辦公用品管理;負責縣政府辦公室政府采購和節能工作;負責縣政府院內的水、電、衛生、綠化等維護和管理;負責做好車輛管理、保養維修及清洗工作,保證政府領導和辦公室的辦公用車;負責縣政府及縣政府辦公室相關接待服務工作;承辦領導交辦的其他工作。

(六)保衛股

負責縣政府辦公室內部及大院內的安全保衛工作、社會治安綜合治理和普法工作,檢查落實院內各部門的值班工作,協助公安部門打擊一切違法犯罪活動;定期或不定期對院內各重要部門進行安全檢查,發現問題及時督促有關單位采取措施整改;加強與公安部門的業務聯系,經常了解治安動態,制定并落實好相應的措施;向職工群眾進行敵情和“四防”教育,依靠群眾做好防特、防盜、防火、防安全事故工作;督促并協助做好有關部門的保密工作等;承辦領導交辦的其他工作。

(七)人防戰備股

負責人民防空、國防交通的行政執法工作;負責編制全縣人民防空事業發展戰略與中長期規劃和年度計劃并組織實施;開展人民防空組織指揮工作;管理全縣人民防空通信警報建設;組織開展人民防空宣傳教育;監督管理全縣人民防空工程建設;擬定全縣國防交通保障計劃,實施防空防災一體化建設等;承辦領導交辦的其他工作。

(八)機關黨委

負責機關與直屬單位的黨群工作。機關黨委的日常工作由人事股承擔。

三、人員編制

縣政府辦公室機關行政編制37名(含國教辦2名、應急辦3名、督查室3名、外事僑務辦2名)。其中:縣長1名,副縣長6名;主任1名(兼任應急辦主任),副主任6名(其中1名兼任縣政府政務服務中心主任);正副股長13名。機關黨委書記1名。

第二部分織金縣人民政府辦公室2018年部門預算表

織金縣政府辦2018部門預算公開表.xls

第三部分織金縣人民政府辦公室2018年部門預算情況說明

1.關于部門收支預算情況總體說明

政府辦公室2018年財政預算收入1164.49萬元,均為一般公共預算財政撥款收入。預算支出1164.49萬元,均為一般公共預算財政撥款支出。

2.關于部門收入預算情況說明

政府辦公室2018年財政預算撥款收入1164.49萬元。

3.關于部門支出預算情況說明

政府辦公室2018年財政預算支出1164.49萬元,具體為:基本支出867.49萬元,項目支出297萬元。

4.預算收支增減變化情況說明

2017年財政預算支出1426萬元,具體為:基本支出1197萬元,項目支出229萬元2018年財政預算支出1164.49萬元,具體為:基本支出867.49萬元,項目支出297萬元。基本支出減少330萬元,主要原因為人員減少。項目支出增加68萬元,增加項目為織金賓館運行補助費。


4. 機關運行經費安排情況說明

機關運行經費主要安排為公費90萬元,公務用車運行維護費72萬元,維修(護)費10萬元,其它商品和服務支出31萬元等。

5.關于部門財政撥款收支預算情況總體說明

政府辦公室2018年財政撥款收入1164.49萬元,財政撥款支出1164.49萬元。

6.關于部門一般公共預算支出情況說明

政府辦公室2018年一般公共預算財政撥款支出1164.49萬 元。占本年支出合計的100%。。

7.關于部門一般公共預算基本支出情況說明

政府辦公室2018年一般公共預算基本支出867.49萬元,具體為:人員經費654.49萬元,其中:工資福利支出654.49。公用經費213萬元,其中:商品和服務支出213萬元。

8.關于部門一般公共預算“三公”經費支出情況說明和“三公”經費增減變化及原因分析

政府辦公室2018年公共預算“三公”經費支出82萬元。其中:公務用車運行費72萬元,比2017年預算數減少2萬元,減少6.67%,比2016年 決算數減少0.81萬元,減少3.14%,原因是加強對車輛的管理,降低公務用車運行費;公務接待費10萬元,比2017年預算數減少4萬元,減少 13.3%,比2016年決算數減少0.01萬元,減少0.3%,原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。

9.關于部門政府性基金收支預算情況總體說明

本年度我單位無政府性基金收支預算。

10.關于部門政府性基金支出預算情況說明

本年度我單位無政府性基金支出預算。

11.關于部門政府采購預算情況說明

本年度我單位無部門政府采購預算。

12.關于部門績效目標情況說明

本年度我單位未涉及績效目標情況。

13.關于國有資產占有使用情況說明

本年度我單位未涉及國有資產占用使用情況

第四部分名詞解釋

一、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等為公務車輛運行支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、政府辦公廳(室)及相關機構事務:反映各級政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

四、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

五、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務事務支出。



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